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嘉实创业板ETF:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-02-24)-基金...

监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度 的执行情况的监察稽核工作。 (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第...
fund.jrj.com.cn/archives/159955/gg/0... 2018-2-24

桂东电力:大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于广西桂东电..._金融界

报告期内,永盛公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了严格的执行,能够确保公司所属财产物资的安全、完整;对经营风险可以起到有效的控制作用。永...
stock.jrj.com.cn/share,disc,2018-02-... 2018-2-23

桂东电力:关于非公开发行A股股票申请文件二次反馈意见的..._金融界

永盛公司已制定《内部控制管理手册》,主要内容如下: (1)采购与付款业务内控 ①制度内容 1-1-22 序号 部门 流程块 备注 工作时限 采购人员参考市场变化情况,针对...
stock.jrj.com.cn/share,disc,2018-02-... 2018-2-23

桂东电力:招商证券股份有限公司关于广西桂东电力股份有限..._金融界

永盛公司已制定《内部控制管理手册》,主要内容如下: (1)采购与付款业务内控 ①制度内容 1-2-22 序号 部门 流程块 备注 工作时限 采购人员参考市场变化情况,针对...
stock.jrj.com.cn/share,disc,2018-02-... 2018-2-23

兴业证券:公司章程(2018修订)(2018-02-24)_兴业证券(6013..._金融界

风险管理和内部控制符合相关法律法规的要求; (十)提出需经董事会讨论决定的重大问题的建议和方案; (十一)章程规定或董事会授予的其他职责。 32 第一百五十二条 ...
stock.jrj.com.cn/share,disc,2018-02-... 2018-2-23

六大焦点捋清安邦脉络 监管看点都在这里-财经频道-金融界

一、个别公司股权结构复杂及公司治理失效,实际控制人凌驾于公司治理和内部控制之上; 二、个别公司资本不实和股东占款,实际控制人挪用占用保险资金,自我注...
finance.jrj.com.cn/2018/02/232154241... 2018-2-23

三祥新材:北京市环球律师事务所关于三祥新材股份有限公司..._金融界

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润...
stock.jrj.com.cn/share,disc,2018-02-... 2018-2-23

三祥新材:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告(2018-..._金融界

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺...
stock.jrj.com.cn/share,disc,2018-02-... 2018-2-23

SST前锋:重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金..._金融界

本次发行股份购买资产的交易对方包括北汽集团及其控制的北汽广州和渤海活塞。本次重组前,北汽集团已通过四川新泰克持有上市公司41.13%股权,为上市公司间接控股股东。...
stock.jrj.com.cn/share,disc,2018-02-... 2018-2-23

纽威股份:非公开发行A股股票预案(2018-02-24)_纽威股份(6..._金融界

营决策、组织管理和风险控制能力提出更高的要求。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。尽管公司已积累了丰富的...
stock.jrj.com.cn/share,disc,2018-02-... 2018-2-23